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#实务#
老板拿了8月的专票,我现在做9月份的账,已经把他抵扣了,但是钱的是10月份才给老板报销的,9月份我该怎么做分录啊
84785042 | 提问时间:2022 10/10 09:59
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你可以挂在其他应付款——老板身上
2022 10/10 10:01
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