老师,请问收到一张材料发票,下个月才付款,那我这个月要怎么记账?往来单位写发票的供应商吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785036 | 提问时间:2023 01/25 12:34
对于收到的材料发票应该在本期结账时做如下处理:
1.在“应付账款”科目下,增加本期应付的款项金额,金额的取值是发票的金额。
2.在会计分录中,贷方科目写入“预付账款”,金额与上述发票金额相同。
3.在“往来单位”核算里,确认应付账款,金额为发票金额。往来单位应填写发票的供应商。
以上是收到材料发票的记账方式。除此之外,本期还需要根据实际情况,做一定的不良坏账准备,以防发票上的供应商拖欠账款。不少于150字
拓展知识:对于供应商的拖欠账款,企业应根据拖欠情况,对其设定不良坏账准备。准备的原则是:一般情况应根据贷款期限、贷款期限和贷款金额,采取有效的措施,在估计金额上有一定的保守性。
2023 01/25 12:42
相关问答
查看更多最新问答
查看更多