小规模本季度按3%税率开票,有红冲上季度1%税率的票,增值税怎么申报?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785040 | 提问时间:2023 01/24 11:19
小规模本季度按3%税率开票,有红冲上季度1%税率的票,增值税应该按照下列步骤申报:
1. 根据上季度开具的增值税票,填写纳税申报表,标注上“红冲”字样。
2. 将所开票据录入系统,按证件号码进行核对,确认票据信息无误后,上报给税务部门进行审核。
3. 税务部门审核完成后,增值税当期应纳税额减少,并作出相应的反馈信息。
4. 将反馈信息记录在增值税纳税申报表上,及时纳税、缴款,使用增值税额。
拓展知识:
增值税红冲,是指增值税税务机关在纳税人交税之前,增值税税务机关主动采取的一种行政行为,将原已经开具的发票红冲抵销,借此来减轻企业的负担,促进企业发展。
2023 01/24 11:33
相关问答
查看更多最新问答
查看更多在卖出使用过的轿车时,需要如何确认收入? 1个月前