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#实务#
你好,老师,增值税进项上个月已经申报抵扣了,但是这个月在发票清单中发现某些是不能抵扣的项目,可以把一张专票中的部分金额,做进项税额转出吗?具体分录和在申报表中应怎样操作呢
84784981 | 提问时间:2023 01/23 09:53
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在进行增值税进项抵扣时,如果需要转出部分金额,在发票清单或者发票分录中可以标注为“转出”,同时申报表中也要做出相应的记录,也就是在申报表中增加一行记录,这一行记录作为转出金额记录,将发票抵扣金额减去转出金额,最终得到确认抵扣的实际金额。拓展知识:为了能够顺利实现增值税进项抵扣,企业应在开具发票时,应当发放“正确、合法”的发票,并且将本月采购的商品及服务的发票收集妥善,以便在下个月识别出本月有误抵扣的发票,彻底完成抵扣税率低的发票抵扣工作。
2023 01/23 09:57
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