去年10月计提设备电费23万,分录 借 销售费用23 贷应付账款23,由于好多设备没开 就没有用电,到今年陆陆续续付了3万多,还有些没付,还剩18万多, 问现在年底了 要处理吗?要怎么处理
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84785036 | 提问时间:2023 01/21 22:43
是的,应该处理这个电费。
首先,你需要统计一下去年10月缴纳的电费和目前付出的电费,确定剩余应付电费金额。然后根据剩余应付电费金额,发出正式的应付款凭证,并做出相应的分录。一般来说,在年底结算的情况下,分录可以是借“本年应付账款”,贷“应付款项”。最后,在统计未付电费的情况下,你可以发出“预付款凭证”,将未付的电费金额做为“预付款”,并做出相应的账务分录,借“预付款”,贷“银行存款”。
拓展知识:预付款是指在实际发生之前,在确认实际发生科目项下所发生的费用,将业务费用先交付,经过确认后再登记,以垫付账款的方式登记在“预付款”科目下面。
2023 01/21 22:56
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