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公司本月销售50万,开票20万,申报增值税该怎么申报
84785020 | 提问时间:2023 01/21 21:28
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
增值税申报,是指企业根据税收法规和税务部门规定,对其销售所征税项目(应税项目),以及购买免税项目产生的进项税额按期报送给税务机关以备核定的行为。 针对本题来说,要申报增值税,首先需要查看企业的税基,税基就是企业可以报税的金额,根据本题的描述,企业本月销售金额50万,开票金额20万,税基就是50万减去20万,等于30万,这个30万就是企业本月申报增值税的税基。 然后就要计算企业本月要缴纳的增值税,根据国家规定,企业增值税的计税方法是按月计算的,由容易计算的增值税税率及税基算出增值税,本题没有指定税率,按照国家普遍的增值税税率来看,可以算出企业本月要缴纳的增值税为30万乘以17%,等于5.1万。 最后,增值税申报就是将企业本月的税基,及缴纳的增值税报送给税务机关以备核定,以便核定企业在本月应缴纳的增值税额,避免企业错漏缴纳税款。 拓展:增值税税率由政府按行业及产品区分而定,一般分为三档:17%、11%和6%,根据企业及产品的不同情况,有权选择一档税率。
2023 01/21 21:37
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