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#实务#
公司有部分销售业务免税,一部分不免,本月有50万的不开票销售需要交13%的增值税,有14万左右的进项税额,在做这50万销售时我要怎么做分录,然后下学申报纳税时我要如何申报?
84784948 | 提问时间:2022 05/30 03:13
秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。这50万不开票收入,在下个月增值税一般纳税人申报表中申报未开票收入。
2022 05/30 06:18
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