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#实务#
我上个月开错了的1000里面有600冲红了,400作废了,还有46万无发票的收入这个怎么填,能不能给我按顺序说一下呀,谢谢!
84785018 | 提问时间:2023 01/20 18:53
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在填写税务申报表的过程中,有一项是要报告上个月产生的收入情况,如果有红冲、作废和无发票收入的话,就需要把这三类收入分别填在对应的栏目内。具体来说,您本次共产生1000元收入,其中有600元红冲,那您需要填写红冲金额600元到税务表内“本期应补(退)税额”栏目;400元作废,要填写到“本期实际发生额”栏目;最后46万无发票的收入,需要填写到“本期无票收入”栏目内。 在申报税务的过程中,要把不同的类别的收入细化到不同的栏目内,以便申报出准确的税务数据。有时候,在细分栏目内会有更细的子类,也要进行申报。比如,在红冲金额内,可能会再把细分为“增值税红字发票”,“增值税红字普通发票”等,也是要申报出来的。
2023 01/20 19:03
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