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#实务#
老师你好,我公司在18年有一些离岸外包的免税收入,现在税务要求把对应的一些进项转出来,并更正18年的税务报表。请问我是不是只需要在9月份的账里将管理费用与增值税进项税额转出对冲就行了。
84784973 | 提问时间:2023 01/20 08:38
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
要完成18年的报表更正,您需要做的是将管理费用和增值税的的进项税转出,从而将免税收入对冲到报表中。如果您想在9月份完成账务处理,您可以考虑对9月份的管理费用和增值税进项税额进行计提,从而在报表中起到调节的作用。如果将管理费用和增值税的进项税额统一计入9月份,那么您也可以考虑将其转出去,也能发挥很好的调整作用。但是最重要的是,无论您通过什么方式对这些证书进行处理,您都需要确保这些证书处理完成后符合税务局的要求,从而完成税务报表的更正。拓展知识:在税务报表更正上,有些公司为了尽可能避免税收负担,在更正税务报表时会采取一些错算法等方法,但是这些操作很可能会引发税务局的审计,同时以一定的金额被重新纳税。因此,报表更正操作除了确保合法性外,还需要尽可能的做好预防性的税务负担减轻。
2023 01/20 08:47
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