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供应商开增值税专票18616元,我们实付款18600元,多的16元产生的进项税怎么处理
84785035 | 提问时间:2023 01/19 09:50
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在收到供应商开具的增值税专票后,我们可以将实际支付的款项减去开票金额,将多出来的16元计入单独记录的进项税项目,当实际的进项税达到超过1000元时,就可以办理抵扣税务手续,把这部分进项税抵扣掉,以减少企业的税负。拓展知识:进项税的扣除是在计算企业的销项税时,扣除购买货物或服务的进项税,以减少最终企业应缴的销项税。
2023 01/19 10:03
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