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老师,在金税4期中开的全电发票跨月了,要红冲,是不是在报上月11月的增值税还是先要抵扣进项税,然后本月12月再开一张红冲的发票呢
84785020 | 提问时间:2023 01/18 17:09
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当金税4期的发票跨月红冲时,应先在报上月11月的增值税,然后在本月12月再开一张红冲的发票,以此来完成跨月发票红冲的操作。
2023 01/18 17:21
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