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#实务#
老师,供应商给我们7月13号开进来一张发票,3103,是五月六月给我们送的菜,这个怎么做账呢?
84785027 | 提问时间:2023 01/17 11:19
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应当先核对发票内容,确认发票号是否正确,确认货物是否与发票内容一致,之后可以在应付账款总账上分录,将货款记入应付账款,并记录供应商名称,发票日期,发票号等凭证资料,并记入财务会计账簿。
2023 01/17 11:30
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