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#实务#
老师,五月的费用,五月未开发票,六月才开票给我们,那五月的账该怎么做呢,是做到费用里吗?如果六月开的是专票呢?
84784986 | 提问时间:2020 06/12 22:10
路老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,如果是一些小的费用,可以等来票了直接做在6月份,如果是必须要做进5月的费用,那就在5月份先预提 借:管理费用(等)不含税 贷:预提费用 6月份来票时 借:预提费用 应交税费-进项税 贷:银行存款(等)
2020 06/12 22:12
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