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#实务#
老师,我2021年度计提了155700年终奖,实际发放了155000,,汇算清缴我调增了700,帐里冲掉,做分录,借,以前年度损益调整700 ,贷,应付职工薪酬700,我这样处理对吗
84785003 | 提问时间:2023 01/16 17:29
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
你的处理方式是正确的,应以此计提的155700做为基准,实际发放了155000,差额700应为调整。此处以前年度损益调整700作为借方,应付职工薪酬700作为贷方。 拓展知识:年终奖是指,每年应根据雇佣关系的社会保险法,有一定时间范围内由企业支付的给员工额外的费用,用来表彰员工过去一年的工作业绩。计提和实际发放的差额应该做分录调整,以便准确反映企业财务报表的真实,清晰的状况。
2023 01/16 17:39
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