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#实务#
请问一下老师,有一张发票不是开到我公司的,但是5月份开进来了,我也已经抵扣进项了。然后7月申请对方冲红。我这边进项转出的分录应该怎么做。
84785040 | 提问时间:2023 01/16 14:14
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
老师表示,您这种情况应将进项抵扣转出部分的分录处理如下:银行科目:借:应收账款;贷:应交税费。这里将应收账款改写为对方回冲给我方的账款,所以只需凭借该发票,将此次应收账款属性修改为“对方回冲”即可。 拓展知识:应收账款是企业收到客户付款用于抵扣应收款项的一种账款,该类账款一般不付现,而是将该类抵扣项目反映在财务报表中,在企业的应收账款余额中包括了该类抵扣项目,以形成准确的应收账款余额。
2023 01/16 14:18
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