老师你好,8月份发生的电费已付款,后期也会取得发票,但是我想把这笔电费成本分摊在8月份,账务上有处理,借管理费用,贷银行存款。
他们说没有发票正常做账,发票到了红冲在做发票的,那红冲完,再做发票的不也还是借管理费用,贷银行存款吗,有没有其他处理方法?
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 01/15 10:01
根据你的描述,我们可以采用“挂账处理”的方式来处理8月份的电费成本分摊。这种方式就是“借费用,贷挂账”,表示暂不把电费计入利润报表,但是仍可以建立一大笔应付账款,表明费用已经发生。当有发票时,把费用转入利润报表(“贷费用,借挂账”),让电费即时体现于利润报表,可红字发票,并同时结清应付账款。
拓展知识:挂账处理的另一类是“借财务费用,贷应收款”。其中,在借方借财务费用,表明发生了费用,但是尚未产生收入;而贷方贷应收款,表明这项费用应该由另一方支付,但是未付款。当另一方付款时,应收款被偿还(“贷财务费用,借应收款”),实现费用金额于利润报表中的实际反映。
2023 01/15 10:10
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