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外贸公司12月份认证的退税的进项发票,是几月申报增值税呢,几月申报出口退税呢
84784959 | 提问时间:2023 01/14 18:06
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
12月份认证的退税的进项发票,要在1月份申报增值税,下月2月份申报出口退税,这一工作要在1月底前完成。增值税申报,要求外贸公司完整提供进项发票信息,如发票号码、发票类型、进项税额等数据;而出口退税申报,要求外贸公司提供发票信息,如发票号、发票金额、客户名称、客户地址、发票张数、进口商品及数量、运输方式,以及具体申报流程等信息,以便申报出口退税。 此外,为了加强税务管理,外贸公司还应按照有关规定,定期报送到当地税务机关的出口退税审核表和出口有关征税政策的年度汇总表。此外,外贸公司还要留存记录,并将纳税信息及时上报税务机关,以便核实进行稽核。最后,外贸公司应当特别关注退税申报期限,如果申报期限过了,则很可能会错失申报、退税的机会。
2023 01/14 18:13
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