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#税务#
老师您好!如果年末应交税费—应交增值税(销项税额)1700;应交税费—应交增值税(进项税额)19000;该如何账务处理?
84785013 | 提问时间:2023 01/13 09:33
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1700, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)19000—1700 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)19000
2023 01/13 09:34
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