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#实务#
老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理
84784990 | 提问时间:2023 01/12 21:49
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
账务处理首先要将7月应付1万元录入应付款项,然后8月开发票时有折扣情况,应将实际发票的金额9500元录入应付款项,并录入两条贷方,一条是总账会计科目应付账款,一条科目是折扣收入,即应付款项减少,折扣收入增加500元,完成应付账款的抵扣。拓展知识:抵扣可以是抵扣未开票款,也可以是抵扣开票款,关键看供货商的要求,若抵扣的是已开票款,说明供货商收款时需要复核发票金额正确,避免收款虚报。
2023 01/12 22:04
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