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#实务#
1月份计提工资,借管理费用\\\\\\\\工资8000,冬季取暖费借,管理费用\\\\\\\\职工工资\\\\\\\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\\\\\\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\\\\\\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\\\\\\\工资9000,这又怎么办?
84784947 | 提问时间:2023 01/08 10:43
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 没有分不要紧的
2023 01/08 10:44
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