老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢?
之前做的,借:预付,贷,银行,
现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的收到的这成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?会计科目是怎样的呢?答过的曲老师先不要接这个问题了!想听听其他老师的建议
谢谢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785043 | 提问时间:2023 01/05 14:29
你好,可以在2022年的账里面。暂估入账,然后等1月份的时候把暂估的冲销了,在那儿正确的发票入账。
2023 01/05 14:31
相关问答
查看更多最新问答
查看更多在卖出使用过的轿车时,需要如何确认收入? 1个月前