销售一批仪器给客户比如100万,进项40万,已开发票,进项已抵扣,后期因为仪器有问题,又无偿赠送客户差不多20万的仪器和耗材,20万是进货价,这个20万的赠送要视同销售么?这个20万的进项可以抵扣么?
问题已解决
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#税务#
84785014 | 提问时间:2023 01/04 12:05
同学你好
对的
要视同销售
可以抵扣
2023 01/04 12:11
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