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#税务#
12月份账上有暂估,然后,23年3月份取得费用发票,这种怎么处理呢
84785036 | 提问时间:2022 12/29 13:51
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:管理费用等 贷:应付账款---暂估 3月份的时候你冲掉上面的分录,然后再做正确的分录的
2022 12/29 13:53
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