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#实务#
凯胜公司6月份发生下列经济业务:1、向甲厂购入原材料20000元,增值税进项税额2600元,运杂费1000元(不考虑运费抵扣增值税),款项尚未支付。2、上述材料己验收入库,按其实际采购成本转账。3、仓库发出材料35000元,其中用于生产A产品20000元,B产品10000元,车间一般消耗使用4000元,厂部消耗1000元。4、分配本月职工工资25000元,其中A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资4000元,管理部门职工工资1000元。5、计提本月职工福利费,其中A产品生产工人福利费1400元,B产品生产工人福利费1400元,车间职工福利费560元,管理部门职工福利费140元。6、计提本月固定资产折1旧4350元,其中车间使用固定资产折1日3100元,管理部门用固定资产折1旧1250元。了、以现金支付车间办公费用900元。8、将本月制造费用12560元按生产工人工资比例摊配到A、B两种产品成本中。9、本月A产品全部完工,按其实际生产成本45000元转账
84785034 | 提问时间:2022 12/25 18:49
小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好同学,稍等回复您
2022 12/25 18:50
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