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#实务#
老师有个问题就是十月份有一家公司开票的时候把建筑服务开成了六个点,然后报增值税的时候六个点报不过去,系统显示异常,然后,然后我们就按给税务局打电话,按九个点的税率交的税。然后11月份我们把十月份那个发票给作废了,然后又重新开的六个点的现代服务。12月份报十月份税的时候是报的六个点,然后嗯,直接从那个九个点抵扣了就交了差差额。现在法人的问题是交的时候是交的九个点,然后11月份明明作废了,差的那三个点在哪里?
84785017 | 提问时间:2022 12/25 12:57
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你之前报的九个点,,你红冲,报税也要按照负数9个点去申报才能对上
2022 12/25 13:04
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