你好,老师我前期因为员工有罚款,计提时我把罚款的部分也一起计提了,罚款我就直接入了营业外收入,现在我要把多计提的,也就是罚款的部分冲销了 凭证应该怎么处理呢。谢谢老师
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84784997 | 提问时间:2022 12/24 09:00
借应付职工薪酬工资,借管理费用工资负数,然后你把这个营业外收入的也红冲了。
2022 12/24 09:01
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