12月份付的材料款,没有拿到发票,已经做了今年的成本了,到明年2月份的时候才拿到发票,开票日期是明年2023年的,但是是属于2022年的成本,那这个发票要放到2022年做账的月份里面,还是放到2023年账里面呢?
问题已解决
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#税务#
84785029 | 提问时间:2022 12/23 16:14
你好同学,直接把它放到您暂估的那个分录里就行,暂估成本里就可以的。
2022 12/23 16:17
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