我现在在报11月的增值税,应纳税收入:7714900,11月一共开票2855900,其中386400的票是10月份之前已申报的未开票收入,后来11月份的时候客户叫开发票了。11月填在未开票收入是=7714900-(2855900-386400)。所以是不是,开票收入填写2855900,未开票收入填写5245400?
问题已解决
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#税务#
84785042 | 提问时间:2022 12/15 19:09
你好,对的是的,是这么做的。
2022 12/15 19:12
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