申报退税的问题:1、我想在这个月一起将10月的也申报退税了,请问填申报退税明细时,10月跟11月是否要分开填对应的所属期?还是将10月的所属期也填11月? 2、10月那时我没申请退税,是因为没有打到出口发票,但申报了增值税,填了无票收入。现在11月的增值税申报,我只填11月的数据,到时会与退税系统(两个月一起申报退税)的数对不上吗?
问题已解决
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84784957 | 提问时间:2022 12/07 09:17
你好,你现在报的都是202211期。10月没申报退税,是可以的。申报增值税不影响。增值税是每个月都要申报的。你11期先报增值税,再报出口退税,出口退税的退税数据和11期的增值税申报结果是对的上的
2022 12/07 09:27
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