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#实务#
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
84785005 | 提问时间:2022 11/22 19:58
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你可以做进项税额转出
2022 11/22 19:59
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