支付办公室租金分录:
借:其他应收款-房东 100
贷:银存 100
收到房东发票分录:
借:管理费-租金 100.01
贷:其他应收款-房东 100.01
现在收到房东退还押金1000,账上其它应款款金额为999.99,这个差额现在怎么调?
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84785024 | 提问时间:2022 11/22 16:05
您好,这个是可以作为财费用的吧
2022 11/22 16:05
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