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#税务#
老师,我想问一下这种情况,我现在做11月的账务,收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下,我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊,在这种情况下,我要调整我的账务,我是不是要这样做?11月月底的时候,我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务,我要冲红11月计提的,然后我会收到所属期11月的发票,我就根据发票来做,然后等到月底,我就计提12月的仓库入仓数据,这样子,我就会重新对上了。是这样吗?
84784960 | 提问时间:2022 11/22 11:08
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,对的,你这个意思就相当于先暂估入库,后期来了发票以后再冲,就可以的,没问题这样操作。
2022 11/22 11:10
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