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#税务#
一张报关单里面有夸大类和非夸大类的商品,我该如何申报退税及内销?
84785037 | 提问时间:2022 11/07 16:28
小田田老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,注册会计师,审计师
您好,学员。 出现这个提示的,说明该生产企业本次申报免抵退的商品代码的前4位与以往已经申报的所有货物的商品代码前4位不一致,即出现跨大类了。 出现这个疑点提示的,需要根据企业自身的业务情况分别处理: 1、如果是自产货物 属于生产企业自产货物的话,该疑点忽略即可。向税务机关说明情况让税局挑过 2、外购视同自产货物 如果是生产企业外购货物出口,且符合财税(2012)39号附件4所规定的10类视同自产之一的,生产企业在申报该商品退税时,应在出口货物免抵退申报明细表中的“业务类型代码”中勾选相应的视同自产代码: 同时如果是退税类别为四类的生产企业,还应再填写《视同自产进货明细清单》一并进行申报。对于首次申报视同自产跨大类商品的,税局要开展实地核查,核查后再给予审核。 因此,对于出现上述疑点的,应区别对待:是自产的直接说明情况进行申报;是外购视同自产的,按视同自产申报并进行实地核查。 另外要注意:一些生产企业本来是自产货物,但是由于是新产品第一次申报,由于前4位商品代码跟以前的不一致,也出现这个提示了,为了消除这个提示,于是就在免抵退申报明细里的业务类型代码中勾选了视同自产代码来申报了,这样的操作是不可取的,切记!不是视同自产那你还按视同自产申报。 如果对老师的详细答复,满意,记得给老师5星好评或适当的金币奖励,谢谢!
2022 11/07 16:58
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