20年买设备100万,当年收发票入账,尾款30万没付。应设备精度不够22年9月达成和解协议,尾款30不在支付。我的问题,这30万怎么入账合适。做1.营业收入缴企业所得,2.还是降固定资产原值降下来,3.还是供应商冲红重新开票。
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84785046 | 提问时间:2022 11/03 11:30
你好,都可以的,但是最简单的方法还是做到营业外收入交企业所得税,你红冲你的固定资产的折旧不就也少了,对企业所得税的影响也是一样的。
2022 11/03 11:32
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