8月已认证的增值税专用发票,有误,10月开了红字信息表给对方,对方正确的开过来了,我会计分录要怎么处理,然后,报税的时候是不是要把8月的已认证的转出
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间:2022 11/02 11:30
类似下边的分录
借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2022 11/02 11:31
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