老师您好,我们是**在别人公司的项目,去年开的材料票专票13%公司出问题了,税局打电话让进项转出,补交了税款,这个补交的金额是怎么算的呢,是之前进项抵扣的金额吗,如果补了税款还需要再补票吗?
问题已解决
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#税务#
84784957 | 提问时间:2022 10/26 19:13
你好,补缴的税款是之前进项抵扣的金额。补了税款不需要再补票的。
2022 10/26 19:15
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