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#实务#
1.某商场是增值税一般纳税人。2019年6月初应交税费﹣应交增值税进项税额余 额为0,2019年6月发生下列购销业务、 (1)6月8日,零售 A 型热水器300台,每台3000元,商场派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)6月10日,采取有奖销售方式销售电视机100台,每台2800元,共送出石英表50只,每只200元。 (3)6月15日,收取客户购买20台 A 型热水器的预付款40000元,均已开具普通发票,每台3000元,因供货商的原因当期未能向客户交货。 (4)6月1日,购进 B 型热水器100台,取得增值税专用发票注明价款200000元,双方正在协商以商业汇票方式进行结算。 (5)6月3日,购进电视机150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,但商场因资金周转困难只支付了70%的货款,余款在下月初支付;因质量原因,退回某电视机厂上期购进电视机20台,每台不含税单价2000元,并取得厂家开具的红字发票。 (6)6月4日,购进 A 型热水器20台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款已付。
84785027 | 提问时间:2022 10/23 15:53
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好请把题目完整发一下
2022 10/23 16:00
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