老师,打扰了,想咨询个厂租方面的做账问题,比如每月计提厂租,支付厂租费,然后收到厂租发票,这些要怎样做分录呢?
问题已解决
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#实务#
84784967 | 提问时间:2022 10/22 17:55
同学你好,计提时,借:管理费用等科目,贷:应付账款。支付时,借:应付账款,贷:银行存款。收到发票时,借:管理费用等科目,应交税费-应交增值税-进项(取得可抵扣的票据,一般纳税人用于应税项目,否则,无此分录),借:管理费用等科目,负数。
2022 10/22 17:57
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