老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录,进项税转出分录,还有成本转出分录怎么做啊
问题已解决
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#建筑#
84784967 | 提问时间:2022 10/21 12:33
借预付账款
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项转出。
2022 10/21 12:38
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