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#实务#
工厂买的固定资产(不需安装)最开始预打定金,然后分批打款,发票也是分月开出,每月开出的发票金额与打款金额也不完全对上,比如说,3月预打定金15w,借:预付账款15,银行存款:15,然后再打款10w,然后收到发票8w。借:固定资产 68376.07,应交税费应交增值税:11623.93 预付账款20000,银行存款100000,3月的分录是这样做吗?然后4月的打款20w,开出发票35w,那么这个分录又该怎样做?
84784956 | 提问时间:2017 06/26 18:58
李爱文老师
金牌答疑老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
厂买的固定资产(不需安装)最开始预打定金,然后分批打款,发票也是分月开出,每月开出的发票金额与打款金额也不完全对上, 一、比如说,3月预打定金15w, 借:预付账款15 贷:银行存款15 二、然后再打款10w, 借:预付账款10 贷:银行存款10 三、然后收到发票8w。 借:在建工程 68376.07 应交税费——应交增值税(进项税额)11623.93 贷:预付账款 80000 四、付款10万元 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 五、4月的打款20w, 借:预付账款 200000 贷:银行存款 200000 六、开出发票35w 借:在建工程 299145.30 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 50854.7 贷:预付账款 350000
2017 06/26 21:08
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