一般纳税人,销售茶叶,六月销售的,七月付款,当时没开票,九月份开了专票,十月做账,报九月的税,这个发票九千多,应该怎么处理?
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#实务#
84785031 | 提问时间:2022 10/18 10:55
七月份付款的分录怎么做的?
2022 10/18 10:57
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