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餐饮行业,8月份暂估饮料8000元,结转成本3000元,9月份收到8000元饮料的发票,应该怎么处理?
84785009 | 提问时间:2022 10/17 11:06
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
把暂估冲销,再按照发票入账就行了
2022 10/17 11:07
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