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4月份的时候增值税申报1000,财报填的是1000-280=720(金税盘设备抵免),7月忘了做统一调整。现在10月报税,增值税应该是2000,我减了280交了1720,财报应交税费怎么填?
84785046 | 提问时间:2022 10/15 17:40
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
账上这次填写2000 之前是提前做了
2022 10/15 17:41
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