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7月19号汇款物业费,9月14号收到的发票,是今年1-12月的。汇款的时候,我已经做了预付款(借:预付款 贷:银行)。9月份我应该做1-9的摊销(借:管理费用-物业费 贷:预付款)然后10-12月每月摊销。老师您先帮我看看分录对不对,发票是不是贴在1-9月的摊销后面即可。
84785000 | 提问时间:2022 10/12 14:56
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,可以这么做。
2022 10/12 15:01
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