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#实务#
上月的付款做了成本和进项,并已结转,后面来的发票是开在下月的,请问这怎么更正呢?
84785030 | 提问时间:2022 10/12 11:50
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不用的啊,你上一个月红冲暂估,然后再做发票的就可以。
2022 10/12 11:51
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