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#实务#
我们公司购买一个固定资产150万,对方在8月份和9月份分别开两张50万的发票,这两张发票应该怎么做账务处理呢
84785021 | 提问时间:2022 10/11 10:08
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,都不要做账务处理,等收齐后一次调固定资产原入账价值
2022 10/11 10:12
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