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#实务#
老师,当月开具电子发票错误只能当月红冲,那么账务处理怎么做?开出来和红冲的其实是抵消了,需要做账体现出来吗?
84784977 | 提问时间:2022 10/10 21:01
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,可以不做账处理,也可以做账处理,最好不做账处理。
2022 10/10 21:03
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