我方为购买方,上个月已经认证抵扣的发票发现错误,销售方红冲重开了发票过来,这个月应该怎么做账
问题已解决
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#实务#
84785043 | 提问时间:2022 10/10 16:37
你好,在这个月开了信息表,借预付账款贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。然后他开了正数发票,借库存商品
应交税费、应交增值税进项
贷预付账款。
2022 10/10 16:38
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