老师好,9月底应收账款按暂估确认收入了出报表了,10月中旬实际收入才能确认下来,想问一下怎么做账务处理,我们是代开发票
问题已解决
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#实务#
84785018 | 提问时间:2022 10/02 10:50
你好
你们在10月的时候需要先红冲
借:主营业务收入
贷:应收账款---暂估
然后再做正确的分录
借;应收账款 ---实际的
贷”主营业务收入
2022 10/02 10:52
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