老师,我有个问题,我们在留抵退税前,我对以前会计的账进行了清查,转出了一部分不该抵扣的进项税,关键是他这里的进项税额还包扣2019年4月前,加计抵减10%是从2019年4月份才开始的,我现在要冲减加计那部分吗
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84785018 | 提问时间:2022 09/30 14:57
可是这里面还有建筑的进项转出,建筑物发票是2016年就开始开具的,我应该咋样做转出呢,没法分那部分是2019年以后的
2022 09/30 14:59
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